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网络安全和信息化室2020年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:盟网信办 发布日期:2020年04月24日 16:16
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  中共兴安盟委员会网络安全和信息化

  委员会办公室

  2020年部门预算公开报告

  2020年 4 月 21 日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中共兴安盟委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称盟委网信办)是中共兴安盟委员会网络安全和信息化委员会的办事机构,承担盟委网络安全和信息化委员会日常工作,为正处级,列入盟委工作机关序列。

  • 部门主要职责
  1. 贯彻执行党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和自治区党委、盟委的决策部署。
  2. 研究拟定全盟网络安全和信息化的相关政策、发展规划并督促落实。
  3. 负责全盟互联网信息内容建设,研究拟定全盟互联网新闻信息传播政策。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟委网信办部门预算包括:盟本级预算。

  (一)兴安盟委网信办部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。本单位编制数25人,实有人数17人。其中行政编制10人,实有人数9人。事业编制15人,实有人数8人。

  盟委网信办内设机构:

  1.综合科

  2.网络新闻信息传播与评论科

  3.网络应急与管理执法科

  4.网络安全和信息化科

  5.机关党建人事科

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 235.61 万元,比2019年预算增加124.89万元,增长112.80%,增加主要是由于本单位为2019年机构改革后新转隶单位,2020年有新调入人员、调拨车辆以及新增预算项目资金。

  支出预算235.61万元,比2019年预算增加124.89万元,增长112.80 %,增加主要是由于本单位为2019年机构改革后新转隶单位,2020年有新调入人员、调拨车辆以及新增预算项目资金。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 235.61 万元,其中:一般公共预算拨款收入235.61 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 235.61 万元,其中:基本支出 195.61 万元,占比 83.02 %;项目支出 40 万元,占比 16.98 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于机构运转、软件服务购买以及网络安全检查方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 235.61万元,包括:一般公共预算财政拨款 235.61万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类219.35万元,比上年预算数增加 118.29 万元。主要用于人员工资福利支出、日常运转公务费、软件服务购买以及网络安全检查方面支出。

  2、住房保障类 16.26 万元,比上年预算数增加 6.6万元。主要用于在职人员住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算  5.23 万元,比上年预算增加5万元,增长2173.91 %;本年预算比上年执行数增加 5 万元,增长 2173.91 %。其中:

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算 0 万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数 0万元增加0 万元,增长0 %。

  2、公务接待费 0.23 万元,比上年预算 0.23  万元减少   0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数 0.08 万元增加0.15 万元,增长187.5 %。增加主要是由于盟委网信办为2019年机构改革后新转隶单位,2019年接待工作较少。

  3、公务用车购置及运行维护费  5 万元,比上年预算 0  万元增加5万元,增长100 %,本年预算比上年执行数 0 万元增加5万元,增长100  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算 0  万元增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数 0万元增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费  5 万元,本年预算比上年预算 0 万元增加5万元,增长100%,比上年执行数0万元增加5万元,增长100 %。增加主要是由于盟委网信办为2019年机构改革后新转隶单位,2019年本单位没有公务用车,2020年调拨一辆公务用车。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我办机关运行经费财政拨款预算26.42万元,主要包括以下支出:办公费0.73万元、印刷费0.56万元、邮电费1.60万元、差旅费2万元、会议费1.4万元、培训费1.22万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.71万元、福利费1.98万元、公务用车维护费5万元、其他交通费9万元。比上年预算10.6万元增加15.82万元,增长 149.25  %。主要原因是盟委网信办为2019年机构改革后新转隶单位,2020年有新调入人员、调拨一辆公务用车及机关运行经费增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:  刘文静      联系电话:0482-3972167

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

        附件:兴安盟委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算公开表.xls

                   兴安盟委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算项目支出绩效表1.pdf

                   兴安盟委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算项目支出绩效表2.pdf

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